問題已解決

開了差額征稅的發(fā)票,開票系統(tǒng)計(jì)算滾動收入(連續(xù)12個月的開票金額),沒有超過500萬,但稅務(wù)局通知已經(jīng)超過500萬了,說差額征稅要全部算進(jìn)去,差額征稅的發(fā)票申報的時候,請問是怎么計(jì)算收入報稅的?

84784988| 提問時間:2023 05/17 14:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,也就是按照差額之前的收入來確認(rèn)這個500萬是這個意思嗎?
2023 05/17 14:34
84784988
2023 05/17 15:53
假如我開差額征稅的普票100萬,這個申報的時候,是怎么申報的了
郭老師
2023 05/17 15:54
你好,你的成本是多少的?是5%的嗎?
84784988
2023 05/17 16:12
差額征稅是我開出去的,這是我的收入
郭老師
2023 05/17 16:12
你好,你的成本是多少,我不得給你根據(jù)差額來交稅來填寫啊。
郭老師
2023 05/17 16:12
我知道你開出去的收入不是成本。
郭老師
2023 05/17 16:14
如果是5%的發(fā)票,根據(jù)這個圖片。第10.11欄填寫本期發(fā)生額就是成本的加稅合計(jì)
郭老師
2023 05/17 16:14
13行填寫收入的價稅合計(jì)。
84784988
2023 05/17 16:18
我開出去的差額征稅的發(fā)票,不算我的成本么?
84784988
2023 05/17 16:19
不是成本,差額征稅它是收入了
郭老師
2023 05/17 16:19
差額交稅,增值稅需要根據(jù)成本收入來交稅,這個明白嗎?收入減去成本,這個余額除以1.05乘以5%,按照這個來交稅,我不知道你的成本怎么給你填寫,我上面給你描述了,你根據(jù)上面來填寫吧,
郭老師
2023 05/17 16:20
問你要什么,你提供什么就行,別人給你填好了,然后你再告訴你 如果不方便透露的話,你可以直接說不方便給我,可以告訴你填寫到哪個位置,上面寫了,你可以看一下的。
84784988
2023 05/17 16:26
不是不方便,我現(xiàn)在稅務(wù)局要單位生成一般納稅人,說差額征稅的那部分也算進(jìn)去了,我不懂
郭老師
2023 05/17 16:31
根據(jù)總局2020年第9號公告第六條規(guī)定,一般納稅人符合以下條件的,在2020年12月31日前,可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人:轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月(以1個月為1個納稅期)或者連續(xù)4個季度(以1個季度為1個納稅期)累計(jì)銷售額未超過500萬元。再根據(jù)《增值稅一般納稅人登記管理辦法》第二條,應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算。
郭老師
2023 05/17 16:32
比如你發(fā)票開了600萬,這個是不含稅的 超過了500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~