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求交所得稅。從計(jì)提到繳納的會計(jì)分錄

84784987| 提問時(shí)間:2023 05/17 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借所得稅費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款。這個(gè)是當(dāng)年的。
2023 05/17 11:42
84784987
2023 05/17 11:44
年度匯算的怎么做分錄呢?老師
84784987
2023 05/17 11:45
所得稅費(fèi)用屬于費(fèi)用類科目嗎?
郭老師
2023 05/17 11:46
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、經(jīng)營交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
郭老師
2023 05/17 11:46
所得稅費(fèi)用,它屬于損益類的科目。
84784987
2023 05/17 12:04
老師,21年匯算是交了143.55(看長圖)。(看分錄)他做賬這樣做是做錯(cuò)了嗎?附科目余額明細(xì)
84784987
2023 05/17 12:05
他手誤寫成了,143.62。然后分錄也寫錯(cuò)了是嗎?
郭老師
2023 05/17 12:06
那你看一下你的銀行余額是不是也不對。
84784987
2023 05/17 12:10
好的,分錄對嗎?
84784987
2023 05/17 12:11
他不是,按,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、經(jīng)營交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款。,這個(gè)做的啊,好像
郭老師
2023 05/17 12:16
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以那么做的,但是它有一個(gè)弊端,影響了今年的凈利潤。
84784987
2023 05/17 12:33
好的,老師,圖片左邊有22年第三季度的所得稅,交了4185.92元。右邊是22年全年資產(chǎn)負(fù)債表,總得利潤是負(fù)數(shù),是虧損的。那么匯算清繳我第三季度怎么操作?可以退稅嗎
郭老師
2023 05/17 12:37
匯算清繳,你年累計(jì)的利潤是多少?有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎?
郭老師
2023 05/17 12:37
沒有調(diào)整的項(xiàng)目,如果是虧損的話,可以申請退稅。
84784987
2023 05/17 16:44
上圖利潤表就是全年累計(jì)利潤。也不知道有沒有要調(diào)整的。。。好的,謝謝老師,,,另外我匯算清繳上傳年度報(bào)告表。。如果她去年上傳的數(shù)據(jù),和,賬上數(shù)據(jù)對不上,她去年上傳數(shù)據(jù)錯(cuò)了。所以我今年打開資產(chǎn)負(fù)債表,在電子稅務(wù)局上傳報(bào)表,顯示的期初數(shù)是對不上的怎么辦?直接更新按我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末來上傳嗎?
郭老師
2023 05/17 16:45
那你賬上的和第四季度申報(bào)的是不是一樣的。
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