當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司2022年利潤虧損20多萬,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增資產(chǎn)減值損失50多萬,利潤贏利30多萬,但是以前年度一直是虧損,彌補(bǔ)以前年度虧損后,這不用交所得稅吧。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好 虧損不交所得稅對
2023 05/17 10:08
閱讀 244