問(wèn)題已解決

老板是兩個(gè)公司的法人,這兩個(gè)公司之間因?yàn)閹?kù)存不足相互開具了發(fā)票,平時(shí)也會(huì)因?yàn)橘Y金不足互相拆借,請(qǐng)問(wèn)老師這兩個(gè)公司之間開具了發(fā)票,也必須要互相打款嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/16 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的,要不你的平,你的往來(lái)科目不平。
2023 05/16 16:09
84784993
2023 05/16 16:13
請(qǐng)問(wèn)可以只打款差額部分嗎?
84784993
2023 05/16 16:14
這兩個(gè)公司開發(fā)票的的金額互抵后只有1684元的差額。
郭老師
2023 05/16 16:14
可以的,可以這么做的。
84784993
2023 05/16 16:17
請(qǐng)問(wèn)如果這樣做的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,還需要其他補(bǔ)充說(shuō)明嗎?
郭老師
2023 05/16 16:18
你好,這個(gè)不用寫說(shuō)明的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),你購(gòu)買他的貨物,借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款,這個(gè)差額你收回來(lái)或者是支付出去不就行了。
84784993
2023 05/16 16:26
老師,您的意思是只是應(yīng)收賬款這個(gè)科目,不用掛應(yīng)付賬款對(duì)嗎?
郭老師
2023 05/16 16:29
你好,對(duì)的,是的,是這么做的,同一個(gè)客戶你用一個(gè)網(wǎng)來(lái)就行。你如果用的是應(yīng)付賬款的話,你就不要用應(yīng)收賬款了。
84784993
2023 05/16 16:31
明白啦,謝謝老師!
郭老師
2023 05/16 16:32
不用客氣,工作愉快。
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