問題已解決
老師,請幫忙寫下分錄。不用編制報表。最好寫寫一筆回復一筆,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,麻煩稍等哦,我看下題目寫給你
2023 05/16 10:17
84784956
2023 05/16 10:18
好的,老師可以寫一筆發(fā)一筆,不要一起寫完了再發(fā)哈
木子李老師
2023 05/16 10:21
好的。
3月3日:
借:庫存現(xiàn)金? ?1600(800*2)
? ?貸:主營業(yè)務收入? ?1600
借“主營業(yè)務成本? 1000(500*2)
? 貸:庫存商品? ?1000
木子李老師
2023 05/16 10:22
同學,能麻煩你重新拍一下題目照片嗎?有點模糊,看不太清楚上面的字。
84784956
2023 05/16 10:24
老師,能看清楚嗎
84784956
2023 05/16 10:25
分成兩筆拍
84784956
2023 05/16 10:26
分成2次拍的,能看清嗎。
木子李老師
2023 05/16 10:28
可以的,比剛才清晰些,你稍等哦
木子李老師
2023 05/16 10:33
3月3日購貨:
借:庫存商品-五節(jié)柜? ? 2750{(500+50)*5}
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -三節(jié)柜? ?3060{(460+50)*6}
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -雙節(jié)柜? ?1200? {(550+50)*2}
? 貸:銀行存款-建行? ? 6000
? ? ? ? 應付賬款-甲廠? ?650
木子李老師
2023 05/16 10:39
3月4日換購:
收上月貨款:
借:庫存現(xiàn)金? ? 2000
? 貸:應收賬款-A公司? ?2000
借:庫存現(xiàn)金? ? 200
? ? ? 主營業(yè)務收入? ?1700(沖減上月收入)
?貸:主營業(yè)務收入? ? ?1900(本月收入)
借:庫存商品-20型保險柜? ? 1000
? ?貸:主營業(yè)務成本? ? ? 1000
借:主營業(yè)務成本? ?700
? 貸:庫存商品-24型保險柜? ?700
木子李老師
2023 05/16 10:44
3月5日:
購入維修工具
借:低值易耗品-維修工具? ?300
? 貸:庫存現(xiàn)金? ? ? 300
木子李老師
2023 05/16 10:45
3月8日購入復印機
借:固定資產-復印機? ? ? 20000
? 貸:銀行存款--建行? ?20000
木子李老師
2023 05/16 10:47
3月12日
借:預收賬款 -C公司? ?1000
? ? ? ?庫存現(xiàn)金? ? ?700
? 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ?1700
借:主營業(yè)務成本? ?900
? 貸:庫存商品-三節(jié)柜? ?900
借:庫存現(xiàn)金? ?2000
? 貸:預收賬款-C公司? 2000
木子李老師
2023 05/16 10:47
3月14日
借:管理費用-差旅費? ?500
? 貸:其他應收款-300
? ? ? ?庫存現(xiàn)金? 200
木子李老師
2023 05/16 10:48
3月15日
借:應付賬款-甲廠? ?2500
? 貸:銀行存款-建行? ?2500
木子李老師
2023 05/16 10:50
3月20日
借:銀行存款? ? ? ? 1000
? 貸:主營業(yè)務收入? ? 1000
借;主營業(yè)務成本? ?500
? 貸:庫存商品-24型保險柜? 500
借:銷售費用? ?100
? 貸;庫存現(xiàn)金? ?100
木子李老師
2023 05/16 10:50
3月25日
借:管理費用? ? 100
? 貸:庫存現(xiàn)金? ? 100
木子李老師
2023 05/16 10:51
3月31
借:管理費用等? ?2000
? ?貸:應付職工薪酬? ? 2000
借:應付職工薪酬? ?1500
? 貸:庫存現(xiàn)金? ? ? 1500
木子李老師
2023 05/16 10:52
攤銷門面租金
借:待攤費用? ?3000
? 貸:其他業(yè)務收入? ?3000
木子李老師
2023 05/16 10:54
計提折舊
借:管理費用-折舊費 500(12000/2/12)
? 貸:累計折舊? ? 500
84784956
2023 05/16 11:01
老師,待攤費用(門面租金)如果是公司提前支付了3_7月的租金15000元,現(xiàn)在來分攤屬于本月的租金,分錄該怎么寫呢。
木子李老師
2023 05/16 11:14
你好不好意思,門店租金那筆我看錯了,是公司支付的租金吧
分錄如下:
借:管理費用-租金? ?3000
? 貸:待攤費用? ?3000
原一筆支付門店租金時會計處理如下:
借:預付賬款? ? ?15000
? ?貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金? 15000
借:待攤費用? ? 15000
? 貸:預付賬款? ? 15000
所以后續(xù)每月只把待攤費用結轉至管理費用即可
84784956
2023 05/16 12:50
老師,剛剛這張卷子,能不能幫我編制下報表
84784956
2023 05/16 12:51
我資產負債表編不平
84784956
2023 05/16 12:52
報表編不平,請老師幫下忙,謝謝
木子李老師
2023 05/16 13:10
損益表不需要平的
84784956
2023 05/16 13:10
資產負債表不行
84784956
2023 05/16 13:10
資產負債表不平
木子李老師
2023 05/16 13:12
前面不是說只要寫分錄不需要編制報表嘛?你檢查下數(shù)據有沒有加減錯誤,或者加減沒錯表格中寫錯了
84784956
2023 05/16 13:15
主要是現(xiàn)在報表編不平
木子李老師
2023 05/16 13:31
你先自己檢查哦。編表會很麻煩,我有時間的時候幫你弄一下
木子李老師
2023 05/16 14:20
資產負債表已編制,可以看一下
閱讀 358