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22年開發(fā)票開多了,然后22年底就開了紅字發(fā)票,但是業(yè)務(wù)員23年才把22年紅沖發(fā)票拿過來,但是去年的賬已經(jīng)結(jié)了,這種情況應該怎么處理?

84784979| 提問時間:2023 05/15 21:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
晚上好,咱22年不是已經(jīng)開了紅字了么,我們收入就在22年扣減了啊,您說的是22年的憑證已裝訂好了,這個附件沒有放進去的處理嗎
2023 05/15 21:22
84784979
2023 05/15 21:37
是的,就是這個意思。那么這種情況應該怎么處理呢
廖君老師
2023 05/15 21:43
您好啊,這個好處理啊,把發(fā)票用膠水粘在已經(jīng)裝訂好的憑證后面,或拆開裝訂放入這個發(fā)票重新裝訂。
84784979
2023 05/15 21:46
22年的收入確認后(已登記入賬),22年底又發(fā)現(xiàn)確認多了1萬,所以開了1萬的紅字發(fā)票,但是一直沒給會計拿過來入賬,等到23年5月才給會計拿過來。
廖君老師
2023 05/15 21:55
您好,那咱會計申報增值稅不是和賬上不一樣了么,當時會計咋沒有發(fā)現(xiàn)啊,現(xiàn)在只能在所得稅匯算清繳時調(diào)減收入了
84784979
2023 05/15 21:58
好的,那紅沖后,去年可能多交的增值稅怎么處理?
廖君老師
2023 05/15 22:00
您好,更正2022年12月增值稅申報表時稅務(wù)大廳會退稅或形成留抵稅
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