問題已解決

老師,我們2月收到的普票已入帳,4月對方作廢了普票開了專票過來,我們怎么處理

84785030| 提問時間:2023 05/15 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)收款、借管理費用、負數(shù) 借管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)收款
2023 05/15 09:27
84785030
2023 05/15 09:33
老師第一個分錄沒看懂
84785030
2023 05/15 09:34
是借:其他應(yīng)收款 貸:管理費用可以不
郭老師
2023 05/15 09:34
你好,紅沖管理費用的意思,費用發(fā)生額是在借方,如果你放到貸方,你的科目余額表和利潤表不一致。
郭老師
2023 05/15 09:34
被放到了借方負數(shù),借方負數(shù)就表示貸方。
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