問題已解決
老師,我去年暫估成本,借主營業(yè)務成本貸其他應付款暫估,現(xiàn)在無票來今年匯算怎么做分錄呀老師
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速問速答你好,匯算清繳的時候,對無票成本做納稅調增處理就是了
把暫估的沖銷,然后做無票分錄
2023 05/12 09:24
84784960
2023 05/12 10:11
老師我可以根據(jù)現(xiàn)來的票直接在12月去改賬在做匯算清繳申報可以不?然后不去改12月的申報表
84784960
2023 05/12 10:12
以匯算清繳這表為準就行可以不呢?
鄒老師
2023 05/12 10:14
你好,匯算清繳的時候,對無票成本做納稅調增處理就是了
把暫估的沖銷,然后做無票分錄
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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