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退稅勾選的發(fā)票,在增值稅申報表里如何填寫?
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速問速答你好,退稅勾選的發(fā)票,在增值稅申報表里的進項稅額欄次填寫就是了?
2023 05/12 08:30
84784982
2023 05/12 08:31
那一欄? 應該和正常的抵扣勾選不在同一個欄次吧?
鄒老師
2023 05/12 08:32
你好,就是進項稅額欄次
和正常的抵扣勾選,是在同一個欄次的?
84784982
2023 05/12 09:09
退稅勾選的發(fā)票不是要退稅嗎? 不抵扣
鄒老師
2023 05/12 09:14
你好,是退稅,但是前提要先抵扣才是啊?
84784982
2023 05/12 09:29
又抵扣又退了稅,不是就重復了嗎?
鄒老師
2023 05/12 09:29
你好,這個沒有重復的
退稅的話,前提也得先認證了。
84784982
2023 05/12 09:43
呃 為什么你們說的不一樣
鄒老師
2023 05/12 09:43
你好,退稅的話,前提也得先認證了。
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784982
2023 05/12 09:56
退稅勾選和認證勾選只能選一個的
84784982
2023 05/12 09:57
百度知道
退稅勾選認證填增值稅申報表怎么填
36退稅勾選認證填增值稅申報表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產(chǎn)企業(yè)和外貿企業(yè)):進項稅填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細,以下簡稱"附表二")第2行"其中:本期認證相符且本期申報抵扣",相關信息可在附表二第2行自動帶出.二、退稅勾選(只針對外貿企業(yè)):根據(jù)《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》(國家稅務總局公告2012年第24號發(fā)布)第八條第一款"出口企業(yè)和其他單位購進出口貨物勞務取得的增值稅專用發(fā)票,應按規(guī)定辦理增值稅專用發(fā)票的認證手續(xù).進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報退(免)稅時提供".所以,外貿企業(yè)出口業(yè)務對應
鄒老師
2023 05/12 09:59
你好,退稅的話,前提也得先認證,之后才可以進行退稅的申報啊
84784982
2023 05/12 10:12
不是的老師,退稅勾選是退稅勾選, 抵扣勾選是抵扣認證勾選, 兩者只能選其一
鄒老師
2023 05/12 10:14
你好,退稅的就是做退稅勾選,也需要做勾選,而不是不做勾選啊
84784982
2023 05/12 10:16
我之前就一直說的是退稅勾選呀, 退稅勾選用在增值稅申報表填寫嗎?
鄒老師
2023 05/12 10:20
你好,退稅勾選,需要在增值稅申報表填寫的?
84784982
2023 05/12 13:35
我填寫不了,點不了 附表二的26—28行
鄒老師
2023 05/12 13:36
你好,就是在? 附表二的本期認證相符本期抵扣的欄次? 填寫?
84784982
2023 05/12 13:39
不對, 那是正常發(fā)票的進項抵扣在哪填寫,退稅發(fā)票勾選的在附表二的26—28行和35行
鄒老師
2023 05/12 13:40
你好,請問是哪里不對了呢?
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