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老師開票盤每年繳納的280的維護費,分錄怎么做,月末結轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)

84785034| 提問時間:2023 05/11 19:02
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
 借:管理費用 280   貸:銀行存款 280   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 280   借:管理費用 — 280
2023 05/11 19:05
84785034
2023 05/11 19:07
月末結轉(zhuǎn)銷項進項時280怎么結轉(zhuǎn),貸方顯示出來這個科目
向陽老師
2023 05/11 19:08
您好,同學,和銷項,進項無關的,應交稅費——應交增值稅(減免稅額),是這個科目
84785034
2023 05/11 19:10
那月末結轉(zhuǎn)差額是增值稅,不管280那稅額就不對了
84785034
2023 05/11 19:12
那要怎么弄
向陽老師
2023 05/11 19:25
您好,同學,請稍等下
向陽老師
2023 05/11 19:37
當時結轉(zhuǎn)的分錄怎么做的?
84785034
2023 05/11 19:38
和老師寫的一樣
向陽老師
2023 05/11 19:44
你結轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的? 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 是不是這一個。 如果是的話, 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅減免稅款 做這個。
84785034
2023 05/11 19:48
恩恩好的
向陽老師
2023 05/11 19:49
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝
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