問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在有筆賬,是預(yù)付給對(duì)方的租金,因?yàn)槲蚁勇闊┎幌霋斓筋A(yù)付賬款里,所以就直接掛到應(yīng)付賬款里,后面再每個(gè)月攤銷到生產(chǎn)費(fèi)用和管理費(fèi)用里,這就導(dǎo)致前面幾個(gè)月應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?可以這樣做嗎?還是說(shuō)必須要做到預(yù)付賬款里呢?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 14:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 這樣可以不用調(diào)整行
2023 05/11 14:56
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