問題已解決
當月銷售1臺設(shè)備,該設(shè)備進項發(fā)票未開具過來,我需要暫估入庫嗎,如果暫估入庫,下個月開進來發(fā)票后我的賬務(wù)需要怎么處理,本月暫估入庫怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你可以占個入庫,然后下一個月收到發(fā)票的時候,先紅字沖減這個暫估入庫,然后按照發(fā)票的金額重新做一次分錄。
2023 05/10 14:10
84784980
2023 05/10 14:16
那我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,是暫估這個月,還是實際收到發(fā)票的那個月呢
宋生老師
2023 05/10 14:16
你好,你銷售的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。什么時候銷售?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84784980
2023 05/10 14:18
如果不暫估入庫呢,我當月銷售時候也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
宋生老師
2023 05/10 14:19
你好,你沒有入庫,你就沒有金額去做這個成本的。你接轉(zhuǎn)多少呢?
84784980
2023 05/10 14:22
那我應(yīng)不應(yīng)該暫估入庫
是做入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等到下個月發(fā)票來了之后再做成本
宋生老師
2023 05/10 14:23
你好,你都已經(jīng)銷售出去了,當然是要暫估入庫的。
84784980
2023 05/10 14:25
我暫估入庫的正確分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
增值稅不用處理對吧
宋生老師
2023 05/10 14:25
你好是的,增值稅不用處理。
84784980
2023 05/10 14:30
我是一般納稅人,我4月銷售的東西,4月給客戶開的發(fā)票,5月份供應(yīng)商給我開的發(fā)票,比如發(fā)票不含稅100,稅額13,價稅合計113,那我本月暫估的分錄
借:庫存商品100
貸:應(yīng)付賬款100
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本100
貸庫存商品100
下月實際收到票后
借:庫存商品-100
貸:應(yīng)付賬款-100
借:庫存商品100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅13
貸應(yīng)付賬款113
不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣對嗎
宋生老師
2023 05/10 14:31
是的,可以這樣子做,不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
閱讀 285