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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月銷售1臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未開具過來,我需要暫估入庫嗎,如果暫估入庫,下個(gè)月開進(jìn)來發(fā)票后我的賬務(wù)需要怎么處理,本月暫估入庫怎么處理
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速問速答你好,你可以占個(gè)入庫,然后下一個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候,先紅字沖減這個(gè)暫估入庫,然后按照發(fā)票的金額重新做一次分錄。
2023 05/10 14:10
84784980
2023 05/10 14:16
那我什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,是暫估這個(gè)月,還是實(shí)際收到發(fā)票的那個(gè)月呢
宋生老師
2023 05/10 14:16
你好,你銷售的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。什么時(shí)候銷售?什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84784980
2023 05/10 14:18
如果不暫估入庫呢,我當(dāng)月銷售時(shí)候也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
宋生老師
2023 05/10 14:19
你好,你沒有入庫,你就沒有金額去做這個(gè)成本的。你接轉(zhuǎn)多少呢?
84784980
2023 05/10 14:22
那我應(yīng)不應(yīng)該暫估入庫
是做入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等到下個(gè)月發(fā)票來了之后再做成本
宋生老師
2023 05/10 14:23
你好,你都已經(jīng)銷售出去了,當(dāng)然是要暫估入庫的。
84784980
2023 05/10 14:25
我暫估入庫的正確分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
增值稅不用處理對(duì)吧
宋生老師
2023 05/10 14:25
你好是的,增值稅不用處理。
84784980
2023 05/10 14:30
我是一般納稅人,我4月銷售的東西,4月給客戶開的發(fā)票,5月份供應(yīng)商給我開的發(fā)票,比如發(fā)票不含稅100,稅額13,價(jià)稅合計(jì)113,那我本月暫估的分錄
借:庫存商品100
貸:應(yīng)付賬款100
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本100
貸庫存商品100
下月實(shí)際收到票后
借:庫存商品-100
貸:應(yīng)付賬款-100
借:庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13
貸應(yīng)付賬款113
不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣對(duì)嗎
宋生老師
2023 05/10 14:31
是的,可以這樣子做,不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
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