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老師,我方為購(gòu)買方,已抵扣對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在收到紅字發(fā)票時(shí)如何做賬務(wù)處理

84784981| 提問時(shí)間:2023 05/10 09:58
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 值稅專用發(fā)票沖紅的賬務(wù)處理   已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購(gòu)買方向國(guó)稅局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請(qǐng),并將抵扣的增值稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,等國(guó)稅局批準(zhǔn)后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。   開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減。   借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)或紅字   購(gòu)貨方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:   借:原材料/庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)或紅字    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字    貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字
2023 05/10 10:00
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