問(wèn)題已解決

老師好,我公司老板從公司借出200萬(wàn),做賬是 借:其他應(yīng)收款-老板 200萬(wàn) 貸:銀行存款200萬(wàn) ,老板沒還,卻讓之前的會(huì)計(jì)做賬:借:現(xiàn)金80萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款-老板80萬(wàn), 借:銀行存款120萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款120萬(wàn),這賬上顯示老板把錢還了,實(shí)際沒還,我想請(qǐng)教一下老師,這個(gè)借方現(xiàn)金80萬(wàn)和銀行存款120萬(wàn)如何抹平呢?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 22:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,還原真實(shí)的往來(lái)即可,
2023 05/09 22:55
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