問(wèn)題已解決

老師?我公司沒(méi)有開通銀行承兌,然后客戶給我們銀行承兌,順便幫我們換成了現(xiàn)金轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,但這中間有700貼現(xiàn)費(fèi),對(duì)方說(shuō)她那不好做賬,讓我老板私底下給她700,那我該怎么做這個(gè)賬

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 16:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)你要不就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
2023 05/09 16:54
84784965
2023 05/09 17:32
我可不可以把他作為營(yíng)業(yè)外支出
宋生老師
2023 05/09 17:42
您好,可以的,可以這樣
84784965
2023 05/09 18:39
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出光一張付款記錄就可以了嗎?營(yíng)業(yè)外支出有沒(méi)有二級(jí)明細(xì)啊?
宋生老師
2023 05/09 19:04
您好,二級(jí)科目企業(yè)可以自己定
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