問題已解決

老師們,咨詢一下,跨年科目用錯怎么調(diào)整啊

84784986| 提問時間:2023 05/09 15:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué)!用錯什么科目了呢?
2023 05/09 15:52
84784986
2023 05/09 16:02
把應(yīng)付職工薪酬-工資做成管理費用-工資了,這種情況,跨年怎么調(diào)整呢
向陽老師
2023 05/09 16:04
您是計提的吧? 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資?
84784986
2023 05/09 16:06
不是,是發(fā)放的時候,把借應(yīng)付職工薪酬寫成管理費用了,計提的時候沒問題
向陽老師
2023 05/09 16:09
您好,同學(xué)!金額有多大呢?
84784986
2023 05/09 16:10
六千多,老師
向陽老師
2023 05/09 16:17
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸利潤分配未分配利潤跨年紅沖這個。
84784986
2023 05/09 16:19
好的,謝謝老師,要是科目用錯不涉及損益類,是不是直接調(diào)整就行,不用利潤分配呢?
向陽老師
2023 05/09 16:23
是的是的,是這么做。
84784986
2023 05/09 16:25
謝謝老師
向陽老師
2023 05/09 16:31
不客氣,請對我的回復(fù)做出評價,謝謝啦!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~