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[圖片][圖片]青老師 選哪個(gè)?

84784979| 提問時(shí)間:2023 05/09 10:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你其他應(yīng)付款沒有這個(gè);? 你 添加一個(gè)明細(xì);? 其他 來寫??
2023 05/09 10:49
84784979
2023 05/09 10:50
銀行賬戶寫我們分公司!那是不是還寫之前的銀行存款?
84784979
2023 05/09 10:52
保存不上 需要再加啥 老師
meizi老師
2023 05/09 10:53
你好;? ? 你分公司到底去支付錢出去沒有; 你的銀行存款? ?的賬戶是你分公司名下的嗎?? ?
84784979
2023 05/09 10:55
這上面的銀行賬戶是我們分公司自己的!還沒到發(fā)工資的時(shí)間!還沒打款呢
meizi老師
2023 05/09 10:58
你好 ;? ? 沒有支付 就別去做支付分錄。? 你就等著發(fā)放了。在做; 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款; 這樣來做; 銀行存款就是你分公司的; 我還以為你是總部代付的??
84784979
2023 05/09 11:00
對(duì) 總部那邊的會(huì)計(jì)只通知計(jì)提工資和公積金!那這邊怎么做對(duì)?
meizi老師
2023 05/09 11:03
你好1;? ?那你就只管計(jì)提即可 ; 借管理費(fèi)用- 工資 ; 管理費(fèi)用- 公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-工資; 應(yīng)付職工薪酬-公積金; 先不走支付科目? ?
84784979
2023 05/09 11:13
也不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是支付后在結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?寫了個(gè)總數(shù)可以嗎?
meizi老師
2023 05/09 11:17
1. 結(jié)轉(zhuǎn)一筆;? 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用; 對(duì)的??
84784979
2023 05/09 11:22
為啥鄭州的用到銀行賬戶了
meizi老師
2023 05/09 11:26
你好1;? ? ?鄭州的又是什么情況;? ? ?描述業(yè)務(wù)? ?
84784979
2023 05/09 11:37
這是鄭州的!這個(gè)是不是就是對(duì)的 問題是保存不上 是哪里的問題?
meizi老師
2023 05/09 11:37
你好;? ?這樣看是對(duì)的;除非你系統(tǒng)有什么限制; 保存不了。? ??
84784979
2023 05/09 12:10
說是重慶交的說是重慶交的
meizi老師
2023 05/09 12:14
你好;? ? ? 那就不是你公司繳納的嘛? 那你貸方 只能走其他應(yīng)付款;? 你上面又說是你公司繳納的 ;? 所以讓你做銀行存款貸方即可? ?
84784979
2023 05/09 13:13
是重慶總公司代付的!掛往來 但是小趙說不讓掛往來
84784979
2023 05/09 13:15
那分錄怎么寫?
meizi老師
2023 05/09 13:34
那代付的要走往來的; 不然你沒法 走科目的 ;? 你貸方走其他應(yīng)付款 -? ?重慶總公司。??
meizi老師
2023 05/09 13:40
你好1; 需要的;墊付的話;? 你要把兩個(gè)繳納的分類做 ; 借應(yīng)付職工薪酬? 、其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸其他應(yīng)付款- 總公司? ?
84784979
2023 05/09 13:44
說是4月份的公積金已經(jīng)支付過了!不能寫工資里了吧?
meizi老師
2023 05/09 13:47
你好 ; 那你要補(bǔ)做哦 ; 你繳納的分錄要先做賬的? ?
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