問題已解決
進項在借方表示可抵扣嗎?
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速問速答你好,是的,是這樣的?
2023 05/08 16:00
84784966
2023 05/08 16:02
月末是不是要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2023 05/08 16:03
你好,是的,是這樣的
84784966
2023 05/08 16:09
那我之前忘記了做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在明細科目上全是數(shù)額,現(xiàn)在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?稅費是每個月都按時繳納了的,就是賬目沒有結(jié)轉(zhuǎn) 這個怎么辦
鄒老師
2023 05/08 16:11
你好,現(xiàn)在可以補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784966
2023 05/08 16:16
補這個分錄怎么寫啊 老師
鄒老師
2023 05/08 16:21
你好,是銷項大于進項嗎??
84784966
2023 05/09 09:27
是不是銷項大于進項 這個我要看明細賬還是總賬呀
鄒老師
2023 05/09 09:33
你好,銷項大于進項,看增值稅申報表就好了?
84784966
2023 05/09 09:39
那這個問題, 我補這個分錄要怎么寫呢 老師
84784966
2023 05/09 09:42
總賬的期末余額在貸方
鄒老師
2023 05/09 09:48
你好,是銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄???
84784966
2023 05/09 09:52
是的 銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
鄒老師
2023 05/09 09:58
你好,?銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784966
2023 05/09 10:09
每個月都交了稅的
鄒老師
2023 05/09 10:12
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784966
2023 05/09 10:24
不是有疑問 , 是沒太懂這個意思 老師
鄒老師
2023 05/09 10:31
你好,?銷項大于進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
請問不懂的地方,具體是哪里呢?
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