問題已解決

老師,關(guān)于這條分錄,減免的稅額還要不要計(jì)提到未交增值稅里面

84784965| 提問時(shí)間:2023 05/08 11:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 是的; 月末要結(jié)轉(zhuǎn)? 到未交增值稅借方去的??
2023 05/08 11:40
84784965
2023 05/08 11:54
這樣嗎 老師
meizi老師
2023 05/08 12:03
在做一筆; 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅額 ;? ?借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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