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請問我們3月收的普票在4月被銷售方?jīng)_紅,4月重新開專票給我們,如何做賬呢?

84784984| 提問時間:2023 05/06 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
三月份收到的,當(dāng)時怎么做的?
2023 05/06 17:24
84784984
2023 05/06 17:30
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 4月是不是做同樣的負(fù)數(shù)分錄
郭老師
2023 05/06 17:32
對的,是的,是這么做的。你把這個銀行存款改成其他應(yīng)付款。因為這個錢沒有退回來,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784984
2023 05/06 17:39
收到的4月重新開具的票怎么做呢?
郭老師
2023 05/06 17:40
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸其他應(yīng)付款。
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