問(wèn)題已解決

我想咨詢個(gè)事,4月份開(kāi)出去銷項(xiàng)發(fā)票,4月也有進(jìn)項(xiàng),但是稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有,就沒(méi)法認(rèn)證,5月又重新開(kāi)進(jìn)來(lái)正確的,這種怎么納稅?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/05 21:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額 根據(jù)你的描述,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,就是按銷項(xiàng)全額繳納增值稅的?
2023 05/05 21:32
84784949
2023 05/05 21:34
5月份得就沒(méi)法抵扣4月份稅款了?
鄒老師
2023 05/05 21:34
你好,是的,是這樣的
84784949
2023 05/05 21:35
主要是4月份對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票,稅號(hào)錯(cuò)了
84784949
2023 05/05 21:35
現(xiàn)在全部勾選系統(tǒng)自己認(rèn)證?沒(méi)法手工認(rèn)證了吧?
鄒老師
2023 05/05 21:35
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84784949
2023 05/05 21:36
這種情況,稅局也沒(méi)辦法?
鄒老師
2023 05/05 21:36
你好,是的,沒(méi)有補(bǔ)救辦法的?
84784949
2023 05/05 21:37
好的,謝謝
鄒老師
2023 05/05 21:37
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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