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老師,麻煩問一下,留底稅額退稅怎么做賬

84785011| 提問時間:2023 05/05 15:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 05/05 15:09
家權(quán)老師
2023 05/05 15:16
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
家權(quán)老師
2023 05/05 15:26
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 應(yīng)交稅費-附加稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785011
2023 05/05 15:12
好的,謝謝老師,如果留底退稅抵稅了,怎么做賬呀
84785011
2023 05/05 15:20
老師,就是稅務(wù)局讓在電子稅務(wù)局上面申請抵稅的,不光抵的是增值稅,還有附加稅和印花稅,這樣的怎么做賬,是不是要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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