問題已解決

老師,匯算清繳時(shí)是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功了以后,數(shù)據(jù)才會自動(dòng)生成到A100000表中?還是A100000表的數(shù)據(jù)必須手動(dòng)填寫?

84784999| 提問時(shí)間:2023 05/04 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)貐R算清繳的操作了,這個(gè)是沒有統(tǒng)一操作的?
2023 05/04 15:27
84784999
2023 05/04 15:38
老師,我22年第一季度利潤總額為正數(shù),繳納了600多的所得稅費(fèi)用,到后面到22年末的利潤總額為負(fù)數(shù),做匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)最后實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為-656.53,我該怎么辦?需要申請退稅嗎?
鄒老師
2023 05/04 15:42
你好,可以申請退稅,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣?
84784999
2023 05/04 15:49
那不申請退稅的話,等以后年度抵扣,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就不用管它了是嗎?
鄒老師
2023 05/04 15:52
你好,等以后年度抵扣,是需要填寫相應(yīng)信息才是的?
84784999
2023 05/04 15:59
老師你能給我說說我現(xiàn)在還怎么做合適嗎
鄒老師
2023 05/04 15:59
你好,可以申請退稅,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784999
2023 05/04 16:02
A106000表企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中有體現(xiàn)出當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額正好是22年的利潤總額-100941,但是我不知道下一步該怎么辦了
鄒老師
2023 05/04 16:03
你好,彌補(bǔ)虧損的表格,結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)就是了?
84784999
2023 05/04 16:10
老師,能說的具體點(diǎn)嗎?我改怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2023 05/04 16:15
你好,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是100941,結(jié)轉(zhuǎn)到2023年及以后年度彌補(bǔ)就是了 比如2023年盈利5萬就可以彌補(bǔ)虧損5萬,還剩50941的虧損繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)
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