問題已解決

老師,我想問一下,2022年度企業(yè)所得稅預(yù)繳時,我在第二第三季度利潤總額抵減了以前年度虧損893528.63元后,按照了利潤總額92494.16元預(yù)繳了2312.35的企業(yè)所得稅,但是第四季度累計利潤總額實(shí)際只有880815.62元。我現(xiàn)在做2022年度匯算清繳后,納稅調(diào)整后所得額是895346.33元,那我可以在A類申報表中填寫彌補(bǔ)以前年度虧損802852.17元嗎?因?yàn)槿绻以趨R算清繳填寫了彌補(bǔ)虧損802852.17元,我匯算清繳的應(yīng)納稅所得額剛好等于2022年度按照實(shí)際預(yù)繳利潤總額92494.16元,也就是說,匯算清繳我不需要退稅也不需要繳納稅款。

84785040| 提問時間:2023 05/03 15:54
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大偉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)稍等,正在為你編輯中
2023 05/03 16:19
84785040
2023 05/03 16:28
好的,老師,這個是2021年匯算清繳最后還剩893528.63的虧損明細(xì)
大偉老師
2023 05/03 16:29
你的想法就是彌補(bǔ)虧損額少填寫到最后只要不補(bǔ)稅,不退稅正好就可以
84785040
2023 05/03 16:32
是的,老師,我就是這想法,因?yàn)橥硕愇遗聲鸲悇?wù)局的注意。所以我才問我在匯算清繳能不能填彌補(bǔ)虧損802852.17,所以匯算清繳最后的應(yīng)納稅所得額剛好等于2022年度按照利潤總額預(yù)繳的稅款
84785040
2023 05/03 16:34
所以麻煩請老師指點(diǎn)一下,彌補(bǔ)虧損802852.17后,剩余90676.46留到以后年度繼續(xù)彌補(bǔ)。
大偉老師
2023 05/03 17:06
首先,從稅收政策上來說,肯定是允許你這樣做的,因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損的規(guī)定是可以而不是必須。
大偉老師
2023 05/03 17:07
第二個問題就是金三系統(tǒng)中企業(yè)所得稅匯算報表上的勾稽關(guān)系和校驗(yàn)允不允許你這樣報?這個東西我不太清楚,你得驗(yàn)證一下。
大偉老師
2023 05/03 17:08
第三個問題,你所謂的怕引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,我覺著在匯算清繳期內(nèi)退稅的比較多,相反你這樣操作的比較少。
84785040
2023 05/03 20:39
好的,感謝老師
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