問題已解決
老師,為什么這道題耗用原材料不算增值稅?咨詢要交增值稅?
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速問速答因?yàn)樵牧显谫徺I的時候已經(jīng)做過會計分錄了,借原材料。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 帶銀行存款
現(xiàn)在相當(dāng)于正常領(lǐng)取,不視同銷售,不需要確認(rèn)銷項(xiàng)
2023 04/29 20:57
84785027
2023 04/29 23:14
那老師,這個進(jìn)項(xiàng)稅還能留著將來和銷項(xiàng)稅抵扣嗎
曉純老師
2023 04/29 23:17
當(dāng)然可以啊,不能抵扣的不能計入進(jìn)項(xiàng)稅額
84785027
2023 04/29 23:20
那不能抵扣的就是改變使用情況或者非正常損失一類的,就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎老師?
曉純老師
2023 04/29 23:26
是的,如果事后改變用途或者發(fā)生非正損失就不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出
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