問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,6月1日,甲公司庫存A材料實際成本為100000元。6月3日,甲公司購入A材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的價款為400000元,增值稅額為52000元。材料已運到并驗收入庫,款項尚未支付。6月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項。 請編制甲公司支付貨款的會計分錄。
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速問速答同學,你好
借:原材料400000
應交稅費 52000
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:銀行存款
2023 04/29 11:44
84785010
2023 04/29 12:00
那這個答案里面寫第二個借應付賬款的數(shù)目是468000,這個是不是錯的
小菲老師
2023 04/29 12:17
同學,你好
發(fā)一下完整的截圖看看
84785010
2023 04/29 12:31
第二小問
小菲老師
2023 04/29 12:36
同學,你好
題目并沒有468000這個數(shù)字
84785010
2023 04/29 12:42
那就正常情況下,他這個借方的應付賬款就應該是452000,對不
小菲老師
2023 04/29 12:43
同學,你好
嗯嗯 ,是的
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