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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,每月裝訂記賬憑證時(shí),需要把利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表一起裝訂進(jìn)去嗎,是放在結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證后嗎?
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速問速答你好單獨(dú)裝訂
不和憑證一塊
按年裝訂
2023 04/28 18:09
84785004
2023 04/28 18:12
好的,老師員工出差時(shí)間是3月份,但是住宿發(fā)票開具時(shí)間是4月份,這樣時(shí)間不屬于出差的期間,是員工拿到住宿發(fā)票后報(bào)銷入賬嗎,沒拿到發(fā)票不可以嗎
郭老師
2023 04/28 18:15
你好,他是發(fā)票開的晚了還是什么情況?
84785004
2023 04/28 18:19
開發(fā)票晚了
郭老師
2023 04/28 18:29
那沒關(guān)系的
得有實(shí)際支付的證明
84785004
2023 04/28 18:38
沒收到票也能報(bào)嗎,還是需要收到票后把實(shí)際支付證明附上再一起報(bào)。
郭老師
2023 04/28 18:39
沒有發(fā)票的可以正常做賬,正常報(bào)銷,后期發(fā)票到了,你在紅沖之前的再做發(fā)票的就是了。
郭老師
2023 04/28 18:39
怕月了,最好不要把發(fā)票放到上一個(gè)月,因?yàn)檫@樣稅務(wù)局查賬的話,他會要求寫說明不合理。
郭老師
2023 04/28 18:39
跨月了,剛才打錯(cuò)了,不是怕月
84785004
2023 04/28 18:45
好的,謝謝
郭老師
2023 04/28 18:50
不用客氣
工作愉快
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