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固定資產(chǎn)少入賬了,也已經(jīng)計(jì)提了,應(yīng)該怎么樣做對(duì)

84785021| 提問時(shí)間:2023 04/28 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你固定資產(chǎn)的原值還能修改嗎?
2023 04/28 11:25
郭老師
2023 04/28 11:25
應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,然后再重新計(jì)提折舊,之前少做的借管理費(fèi)用,或者是以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊。
84785021
2023 04/28 11:26
嗯嗯,這個(gè)是書上那一章記的有啊,老師
郭老師
2023 04/28 11:28
你好,這個(gè)課本上課沒有,課本上基本上他一般都是后期更換大修理
84785021
2023 04/28 11:29
嗯嗯,好的,謝謝啦
郭老師
2023 04/28 11:30
不用客氣,工作愉快。
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