問題已解決

老師您好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)這個(gè)月沒有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務(wù)的商品是收到的時(shí)候做暫估入庫還是月底做暫估入庫?還是其他方法做賬?

84785023| 提問時(shí)間:2023 04/27 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
到商品時(shí)就要暫估入庫的。
2023 04/27 10:31
84785023
2023 04/27 10:35
是這樣做賬嗎?(收到貨的當(dāng)天) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
玲老師
2023 04/27 10:45
你好對(duì)這樣是對(duì)的?
84785023
2023 04/27 10:48
哪個(gè)下個(gè)月收到發(fā)票又怎么做賬呢?
玲老師
2023 04/27 11:04
你好 沖上面分錄再做上面分錄?
84785023
2023 04/27 11:16
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:庫存商品 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
玲老師
2023 04/27 11:19
是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
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