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之前掛的預收賬款要轉(zhuǎn)收入,通過以前年度損益調(diào)整,年末以前年度損益怎么結轉(zhuǎn)
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速問速答你好。以前年度損益調(diào)整科目再轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023 04/27 09:26
84784964
2023 04/27 09:26
具體分錄怎么寫呢
玲老師
2023 04/27 09:35
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
84784964
2023 04/27 10:40
這樣下來資產(chǎn)負債表和利潤表不平怎么辦
84784964
2023 04/27 10:40
正好差的就是這個以前年度損益調(diào)整的數(shù)字
玲老師
2023 04/27 10:45
你好 把你做的分錄發(fā)來我看一下? 對不對
玲老師
2023 04/27 10:46
我只是給你按提問寫發(fā)結轉(zhuǎn)的分錄? 你沒做調(diào)整的分錄嗎
84784964
2023 04/27 10:49
借預收貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
玲老師
2023 04/27 10:56
應該有一筆調(diào)整所得稅的分錄收入,增加所得稅也會增加。
玲老師
2023 04/27 10:56
那您這樣做就是正確的了。如果差這個數(shù),可以去手動調(diào)整期初的未分配利潤。
84784964
2023 04/27 10:58
手動調(diào)整期初余額資產(chǎn)總額那一欄調(diào)整哪一項了?
玲老師
2023 04/27 10:59
手動去調(diào)整報表的基礎,未分配利潤。
84784964
2023 04/27 11:00
我已經(jīng)手動調(diào)整了未分配利潤了,但是期初的資產(chǎn)總額跟負債和所有者權益總額又不相符了,怎么調(diào)了
玲老師
2023 04/27 11:03
你好。你好,因為差額就是差未分配利潤,這部分其他都不用調(diào)整。
84784964
2023 04/27 11:04
資產(chǎn)負債表表資產(chǎn)和負債的總額就不平了呀,手動調(diào)整未分配利潤,資產(chǎn)那邊期初調(diào)整那個項目了
玲老師
2023 04/27 11:08
你好 原來不平是因為這個業(yè)務嗎??
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