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老師幫我看一下。開票的時(shí)候我差額征稅的必須把分包的款項(xiàng)金額填進(jìn)去呀,因?yàn)槲覀冇袝r(shí)候甲方核算后就讓我們開票,我們還沒給我們乙方開,我差額部分的金額填寫的就可能不準(zhǔn)確,假如我們實(shí)際乙方應(yīng)該結(jié)算100萬,但是我填寫差額的時(shí)候只填寫了80萬或者我填寫了110,這種多填寫或者少填寫咋辦

84784960| 提問時(shí)間:2023 04/26 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你這個(gè)按照你的收入和你的成本填寫
2023 04/26 15:20
84784960
2023 04/26 15:27
成本我可以按照我實(shí)際結(jié)算的成本來嗎?實(shí)際成本可能100萬,但是我收到發(fā)票只有50萬了?應(yīng)該必須按照發(fā)票成本吧,我記得老師說過差額部分是按照收到的發(fā)票
樸老師
2023 04/26 15:36
同學(xué)你好 對(duì)的 成本就是你這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本金額
84784960
2023 04/26 15:38
但是之前不是說差額扣除的部分必須取得發(fā)票嗎?
樸老師
2023 04/26 15:44
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦?
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