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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上一年度應(yīng)交稅費(fèi)有余額,累計(jì)到了2023年,要不要處理的呢?
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速問速答這個(gè)是你單位欠繳的稅款嗎?
2023 04/26 10:06
84785000
2023 04/26 10:10
是的老師
郭老師
2023 04/26 10:12
你好,不需要處理的,你交了稅款,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,就會(huì)清理這個(gè)余額的。
84785000
2023 04/26 10:17
老師,就是跨年了,12年計(jì)提附加稅,23年1月繳納也會(huì)自動(dòng)清理的嘛?
郭老師
2023 04/26 10:19
你好,對(duì)的,是的,會(huì)的。
84785000
2023 04/26 10:20
就是按平常做賬,但是跨年不影響是吧
84785000
2023 04/26 10:21
老師是不是只有一般納稅人才有用到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
小規(guī)模就用一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅就好了
郭老師
2023 04/26 10:23
對(duì)的,是的,是這么理解的。
84785000
2023 04/26 10:23
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/26 10:26
不用客氣,工作愉快。
84785000
2023 04/26 10:53
老師,繳納稅款稅局少扣了一分錢,我怎么做分錄調(diào)回來呀?
郭老師
2023 04/26 10:54
你好,差額放到營業(yè)外收入就可以的。
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