問題已解決
老師,在2022年已經(jīng)支付了貨款,但是發(fā)票是2023年3月才收到的,在做匯算清繳的時候是不是可以把這張票的費用算到2022年里
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,先在22年預(yù)估進貨成本,正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023 04/26 08:31
84784974
2023 04/26 09:54
一鳴老師,去年的時候沒有做暫估,麻煩您告訴我具體如何去調(diào)去年的賬和報表
家權(quán)老師
2023 04/26 10:01
借:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)付賬款? ?
借:利潤分配-未分配利潤? ?
貸:庫存商品
84784974
2023 04/26 12:05
老師,比如這個是2022年7月支付的貨款,我這張(23年收到的)發(fā)票是做到2022年12月憑證里并修改12月報表還是怎樣?
家權(quán)老師
2023 04/26 14:02
你可以做在23年的,如果影響損益,就要修改22年的報表
84784974
2023 04/26 14:20
老師,這個費用是影響損益的,那憑證和報表應(yīng)該怎么處理
家權(quán)老師
2023 04/26 14:27
就是前邊我寫的分錄。調(diào)整對應(yīng)的項目
84784974
2023 04/26 15:38
那是修改2022年的最后一個月的憑證和報表對嗎
家權(quán)老師
2023 04/26 15:44
嗯嗯,可以那樣子做
84784974
2023 04/26 15:58
好的,謝謝您
家權(quán)老師
2023 04/26 16:01
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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