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@青老師在嗎,這個40萬季度交增值稅3960元,企稅看利潤總額負(fù)數(shù)就不用交嗎。附加稅按3960交哪些城建稅?印花稅怎么算的
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速問速答你好;? ? 利潤負(fù)數(shù)了不繳納企業(yè)所得稅的; 你正常報(bào)你的增值稅和附加稅以及印花稅看;? 你開的啥發(fā)票內(nèi)容的??
2023 04/25 17:10
84785016
2023 04/25 17:13
1老師租賃發(fā)票是正常開票正常交稅嗎2附加稅3960*0.03/2這樣算嗎3印花稅按租賃合同交印花稅嗎
meizi老師
2023 04/25 17:14
你好1; 是的;正常報(bào)稅的 ; 2.? ?印花稅按千分之一? ?
84785016
2023 04/25 17:53
1附加稅是上面那樣算還是2印花稅按40萬*0.001=400,然后減半200元嗎
84785016
2023 04/25 17:54
如果購銷合同40萬則交60元印花稅嗎
meizi老師
2023 04/25 18:01
你好 1;? 附加稅? =增值稅? *12%*50%計(jì)算的; 2.? 不是你說的這個哈 ; 3.? ?印花稅= 40萬不含稅金額? *千分之一? ?
84785016
2023 04/25 21:55
1老師12%附加稅含城市維護(hù)建設(shè)稅,地方教育附加,教育附加嗎嗎2租賃合同是40萬/1.01*0.001*0.5嗎,購銷合同是40萬/1.01*0.0003*0.5嗎3老師增值稅跟減免稅怎么填寫的
84785016
2023 04/26 08:39
老師在嗎
meizi老師
2023 04/26 09:05
你好1;? 是的; 就是這3個稅種哈 ; 2.? ? ?是的 ;這個是不含稅金額來繳納印花稅的 ; 對的? ; 3.? 你1季度累計(jì)? 開了40萬出去 ;那么你 這個超過了 30萬了。 你在1欄次和 3欄次報(bào)增值稅不含稅金額; 填寫減免表 ; 按照 40萬不含稅的金額 *2%去寫減免金額?
84785016
2023 04/26 09:19
1老師是第一欄的應(yīng)征不含稅銷售金額39.6,第三欄其他增值稅不含稅銷售金額40萬/1.01等于39.6,其他增值稅是除了專票跟未開票發(fā)票嗎2然后16.18.22欄次相應(yīng)跳出數(shù)據(jù)嗎,數(shù)據(jù)是多少呢老師
meizi老師
2023 04/26 09:20
你好1;? 1欄次和3欄次的金額是一樣? ;? 你有開專票沒有 ?? ?
84785016
2023 04/26 09:21
沒有,老師上面數(shù)據(jù)第一跟3欄數(shù)據(jù)39.6對嗎,然后16.18.22行數(shù)據(jù)多少呢
84785016
2023 04/26 09:22
2老師租賃發(fā)票收入成本如何做賬
meizi老師
2023 04/26 09:24
參考這個來寫哈 ;? ?按照不含稅金額 來計(jì)算 ;? 我附件有參考的; 我給你框了。 自己看下?
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