問題已解決

收到了供應商給的現(xiàn)金折扣,怎么做分錄,謝謝

84784954| 提問時間:2023 04/24 21:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
供應商有沒有開紅字發(fā)票?
2023 04/24 21:14
84784954
2023 04/24 21:15
沒有開票
84784954
2023 04/24 21:15
或者說沒有收到錢,是帳上給的
易 老師
2023 04/24 21:18
借應付賬款貸營業(yè)外收入
84784954
2023 04/24 21:21
不應該是財務費用科目嗎
易 老師
2023 04/24 21:25
你說的這種也可以的。以前的制度就是用的財務費用,現(xiàn)在還是有很多人認為應財務費用是合理
84784954
2023 04/24 21:25
分錄怎么做
易 老師
2023 04/24 21:28
借:應付賬款貸財務費用
84784954
2023 04/24 21:29
這是以前的說法吧,現(xiàn)在的紅沖成本是怎么寫的
易 老師
2023 04/24 21:36
借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
84784954
2023 04/24 21:37
是不是負數(shù)
易 老師
2023 04/24 21:38
你好,可以的, 沒問題做負數(shù)更好一些
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