問(wèn)題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家教育機(jī)構(gòu),每個(gè)月會(huì)給各個(gè)部門(mén)預(yù)留一個(gè)部門(mén)獎(jiǎng)金,但是這個(gè)獎(jiǎng)金不會(huì)發(fā)放給部門(mén),而且放在公司公賬里,請(qǐng)問(wèn)我可以這樣做賬嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——部門(mén)獎(jiǎng)金預(yù)留。 如果我不這么做一下賬的話,每次扣部門(mén)獎(jiǎng)金,寫(xiě)“借:其他應(yīng)付款——部門(mén)獎(jiǎng)金預(yù)留”這里就會(huì)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)可以嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/24 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023 04/24 15:48
84785043
2023 04/24 16:09
如果我不寫(xiě)到“管理費(fèi)用”里還可以寫(xiě)到哪?因?yàn)檫@樣我怕增加公司賬上的成本
樸老師
2023 04/24 16:14
同學(xué)你好 不想增加成本就只能增加費(fèi)用
84785043
2023 04/24 16:21
您意思說(shuō)我這個(gè)意愿下,還是要寫(xiě)到“管理費(fèi)用”,是嗎
樸老師
2023 04/24 16:26
對(duì)的 計(jì)入費(fèi)用科目
84785043
2023 04/24 16:27
好的,謝謝老師
樸老師
2023 04/24 16:42
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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