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請問老師,科目余額表上應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費,期初貸方余額2萬元,本期借方發(fā)生3000元,直接:借:應(yīng)付職工福利-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款。請問老師2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳這個圖片這張表不用填寫的吧

84785035| 提問時間:2023 04/23 00:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
期初貸方余額是2021年年末的余額是嗎 是的話對的
2023 04/23 00:09
84785035
2023 04/23 00:12
是的,2021年期末余額,2022年期初余額,是原來計提未實際發(fā)生的金額對吧,今年發(fā)生了710元,只是沖減了應(yīng)付職工福利,貸銀行存款。請問老師這個需要看看以前年度是否做過調(diào)增處理嗎?
郭老師
2023 04/23 00:13
對的 是的需要看下的
84785035
2023 04/23 00:14
請問老師,如果以前年度調(diào)增處理過,本期發(fā)生也不調(diào)減了吧。
郭老師
2023 04/23 00:25
需要的 今年調(diào)減就可以 想當于沒發(fā)生
84785035
2023 04/23 00:43
老師,本期沒有進費用,不用調(diào)減的吧?本期發(fā)生直接:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 袋 銀行存款,沒有影響到本期的損益為什么要調(diào)減呢。
郭老師
2023 04/23 07:31
今年發(fā)生了710元,只是沖減了應(yīng)付職工福利, 那是什么意思
84785035
2023 04/23 07:37
發(fā)生福利費,先借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,年底結(jié)轉(zhuǎn)管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2023 04/23 07:38
那就是去年的沒發(fā)生 調(diào)增了 今年發(fā)生了今年不需要調(diào)減
84785035
2023 04/23 08:13
不是去年的,單位當年發(fā)生的時候都是每月先走:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。然后年底前再轉(zhuǎn)到費用:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工福利-福利費。就是這樣反著做的。因此導致的。
郭老師
2023 04/23 08:14
你好,那你不對呀,你去年不需要調(diào)增的。
郭老師
2023 04/23 08:14
你去年沒有多抵扣,為什么要調(diào)增?
84785035
2023 04/23 08:19
不是調(diào)增,領(lǐng)導讓我做平,說是這個應(yīng)付職工薪酬-福利費期末借方應(yīng)該為0
郭老師
2023 04/23 08:22
沒有納稅條到你賬上記提上就可以的,實際有發(fā)生得有發(fā)票。
郭老師
2023 04/23 08:22
沒有納稅調(diào)增 你賬上記提上就可以的,需要有發(fā)票。
84785035
2023 04/23 08:27
有發(fā)票的,我直接:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費就平了對吧?
郭老師
2023 04/23 08:28
對的,是的,是這么做的。
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