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轉(zhuǎn)賬支票付工程款怎么做分錄

84784965| 提問時間:2023 04/20 10:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。這個工程款是你們建固定資產(chǎn)的嗎?
2023 04/20 11:01
84784965
2023 04/20 11:02
不是固定資產(chǎn)老師
玲老師
2023 04/20 11:08
請把業(yè)務(wù)補(bǔ)充一下,方便老師寫分錄。
84784965
2023 04/20 11:13
我們欠分包的工程款80萬,年底給開了一張80萬的轉(zhuǎn)賬支票,對方給我們開了普通發(fā)票,分包背書給另一個人去銀行兌支票把錢拿走了,我們這邊應(yīng)該如何記賬呢
玲老師
2023 04/20 11:17
你好。借工程施工合同成本分包款貸銀行存款。
84784965
2023 04/20 11:19
支票是直接走銀行存款科目嗎?不需要走應(yīng)付票據(jù)什么的?
玲老師
2023 04/20 11:23
好支票是用銀行存款科目。 匯票是用應(yīng)收票據(jù),因為您的第一個提問是說的支票。
84784965
2023 04/20 11:25
請問老師如果我們開的是延期支票,應(yīng)該如何記賬呢
84784965
2023 04/20 11:26
比如我們二月份開了一張3月份的延期支票,那我們2月份如果記賬呢
玲老師
2023 04/20 11:30
前期支票也是這個分錄沒有變化。就是告訴對方晚一點去銀行進(jìn)賬就行了。
84784965
2023 04/20 11:32
對我們公司來說,2月份我們銀行沒有支付,那我們2月份記賬的時候貸方還是銀行存款嗎
玲老師
2023 04/20 11:35
是的,還用銀行存款,這個就屬于未達(dá)賬項吧?你可以這樣理解。
84784965
2023 04/20 11:36
老師您好,未達(dá)賬項是什么情況呢?
玲老師
2023 04/20 11:36
就是你們已經(jīng)記賬了,對方還沒有去銀行進(jìn)賬。
84784965
2023 04/20 11:42
出現(xiàn)未達(dá)賬項怎么處理呢?
玲老師
2023 04/20 11:44
需要特殊處理,就是期末銀行對賬單的時候填寫一下就行了。編制銀行。余額調(diào)節(jié)表的時候填上。
84784965
2023 04/20 13:22
老師您好,銀行余額調(diào)節(jié)表怎么編制呢
84784965
2023 04/20 13:27
老師您好,請問我記得對嗎
玲老師
2023 04/20 13:29
你好? 是的這樣是對的喲?
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