問題已解決

老師好,企業(yè)2022年開始是高新企業(yè),但是證書還沒下來,現(xiàn)在做2022年匯算清繳,因?yàn)槠髽I(yè)是虧損的,能不填寫高新企業(yè)相關(guān)的研發(fā)支出等嗎?

84784996| 提問時(shí)間:2023 04/18 19:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,需要有證書才行的。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第24號(hào))一、企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)資格后,自高新技術(shù)企業(yè)證書注明的發(fā)證時(shí)間所在年度起申報(bào)享受稅收優(yōu)惠,并按規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案手續(xù)。 所以,2022年沒有取得高新技術(shù)企業(yè)資格證書的,不可以按高新技術(shù)企業(yè)適用15%的所得稅稅率。
2023 04/18 19:47
廖君老師
2023 04/18 19:49
您好,不過可以加計(jì)扣除的,研發(fā)費(fèi)用可以
84784996
2023 04/18 19:50
老師好,目前有證書編碼,正式證書沒有下來,這個(gè)可以不按高新的來申報(bào)嗎?
廖君老師
2023 04/18 19:52
您好,不行的啊,證書注明的發(fā)證時(shí)間的。能加計(jì)扣除,反正虧損沒有關(guān)系啊,稅率也沒用上
84784996
2023 04/18 19:52
好的,謝謝
廖君老師
2023 04/18 19:59
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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