問題已解決

2022年1-12月份的電費,憑繳納電費的收據(jù)已經(jīng)計入了管理費用-電費,以前都沒有開過專票,但是2022年12月份修改了開具專票,1-12月份所使用的電費在2023年1月份開具了15萬的專票,這個票需要怎么入賬啊?會計分錄怎么寫?會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費的分錄?

84784989| 提問時間:2023 04/17 17:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么會計準則呢
2023 04/17 17:26
84784989
2023 04/17 17:41
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 04/17 18:03
這個用利潤分配未分配利潤來的
84784989
2023 04/17 18:06
那我現(xiàn)在收到這個發(fā)票,要怎么入賬呢?會計分錄要怎么寫?
樸老師
2023 04/17 18:07
借利潤分配未分配利潤 借進項 貸銀行存款
84784989
2023 04/17 18:14
這個發(fā)票的費用是去年繳費的時候就已經(jīng)付過了的
樸老師
2023 04/17 18:28
那你掛往來了嗎還是啥
84784989
2023 04/17 18:30
就是的會計是根據(jù)繳費的收據(jù)做的分錄,借管理費用貸現(xiàn)金,之前都沒開過發(fā)票,然后去年12月份就去電力局修改了開專票,就在2023年1月份的時候把去年一整年的使用電費開了發(fā)票出來了,沒有記往來的,所以就不知道這個發(fā)票收到了要怎么處理
樸老師
2023 04/17 18:31
直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄吧
84784989
2023 04/17 18:36
現(xiàn)金的分錄不能用負數(shù)的吧?還有什么其他方法不?
樸老師
2023 04/17 18:37
你可以做往來科目的
樸老師
2023 04/17 18:38
借管理費用負數(shù)貸其他應(yīng)收款負數(shù) 借管理費用 借進項 貸其他應(yīng)收款
84784989
2023 04/17 18:42
好,謝謝老師啦,貸其他應(yīng)收款的負數(shù)是吧?那這個金額會一直存在于報表上,沒關(guān)系的吧?
樸老師
2023 04/17 18:43
對的 這個沒有了,最后沖減了
84784989
2023 04/17 18:55
老師,其他應(yīng)收款貸方負數(shù)是代表什么意思啊,還是不太懂
84784989
2023 04/17 18:57
然后我還有一個問題,就是因為有一些收入還掛在往來了,因為不確定客戶是否要開票,就還沒有確認收入,但是就導致我們一季度的利潤表上顯示主營成本比主營收入要高,這樣的話會不會有問題???
樸老師
2023 04/17 19:17
就是應(yīng)收未收的意思
84784989
2023 04/17 19:18
好的,麻煩老師幫我看看另一個問題
樸老師
2023 04/17 19:24
你不做收入就不要做成本哦
84784989
2023 04/17 19:26
那我收到的成本發(fā)票要怎么做會計分錄才不會做到成本里呢?
樸老師
2023 04/17 19:31
不是賣的商品嗎是服務(wù)嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~