問題已解決

老師你好 請(qǐng)問我開的1%的專票專票為為什么我在申報(bào)表里第一欄和第二欄里填了不含稅銷售額了 然后我把2%的那部分填在那個(gè)本期應(yīng)納稅額減征額這里就提示錯(cuò)誤?

84785020| 提問時(shí)間:2023 04/17 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
忽略就可以的,系統(tǒng)提示你所有的銷售額都需要填寫減免的2%。
2023 04/17 16:41
84785020
2023 04/17 16:42
我填0就檢驗(yàn)通過(guò)了?我就按這個(gè)來(lái)?
84785020
2023 04/17 16:43
填0就要交這么多稅
郭老師
2023 04/17 16:47
你好,這種做法不對(duì)的,你這個(gè)多交稅。
84785020
2023 04/17 16:48
那我那樣填 檢驗(yàn)通不過(guò)怎么辦? 我是哪里填的不對(duì)?需要改?
郭老師
2023 04/17 16:51
按照第一個(gè)的來(lái),應(yīng)該是可以忽略提交的。
郭老師
2023 04/17 16:51
你看一下你的減免表填寫了嗎?減免表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額應(yīng)該和你減免的2%那里填寫的一樣。
84785020
2023 04/17 16:52
我重置重新填可以嗎?
郭老師
2023 04/17 16:54
可以的,可以這么做的
84785020
2023 04/17 17:01
老師我重置了重新填了還是提示錯(cuò)誤怎么辦?
郭老師
2023 04/17 17:02
你看下能忽略提示,直接提交吧。
84785020
2023 04/17 17:08
提示這樣的?
郭老師
2023 04/17 17:08
你好,截圖你的減免明細(xì)表看一下的。
郭老師
2023 04/17 17:08
這個(gè)是減免明細(xì)表,沒有填寫對(duì)。
84785020
2023 04/17 17:10
這個(gè)表怎么填?填哪個(gè)數(shù)?
郭老師
2023 04/17 17:18
選擇減免性質(zhì),本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。填寫的是減免的2%。
84785020
2023 04/17 17:19
這樣嗎老師?
郭老師
2023 04/17 17:21
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785020
2023 04/17 17:21
謝謝老師辛苦!
郭老師
2023 04/17 17:22
不用客氣,工作愉快。
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