問題已解決
老師,幫我看看,這個申報提示這個是什么意思呀,我找不到原因,我上傳了一張主表和全申報的提示還有我們開票的明細,幫我看看問題在哪里,謝謝了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 你填寫的金額與你開票金額不一致; 你檢查下開票金額和你寫的金額是否有差異; 去改下??
2023 04/17 09:17
84784977
2023 04/17 09:22
填寫主表這個不是我填的,是一開始跳出這樣窗口我點確定,自動填寫進去的,我紅沖了一張去年的發(fā)票,12000,然后開了張三千多,相差八千多也就是在免稅那里,這個451798.55跟我開票相差就是這八千多
meizi老師
2023 04/17 09:23
你好;去核對下金額 ; 檢查你 開票的金額 和你紅沖后抵減的金額? ?在本期是否有金額差異;? 你本期1季度有紅沖往年的發(fā)票嗎?
84784977
2023 04/17 10:21
是呀,第一季度紅沖的,我把我打電話咨詢他們讓我把附列二刪除了可以全申報了,但導入失敗,提示這個
meizi老師
2023 04/17 10:25
你好;你去大廳報 ;這個應該是你地方系統(tǒng)設置了 ;負數(shù)申報這樣對比不了? ?
84784977
2023 04/17 11:15
現(xiàn)在又提示這個
meizi老師
2023 04/17 11:19
你好? 你去看看 免稅的金額和你 這個欄次的 *3%計算出來 不對; 正常不應該大于的??
84784977
2023 04/17 12:11
我現(xiàn)在按系統(tǒng)提示點確認提交提交,每個表都直接提交沒有改動任何數(shù)據(jù)點全申報,提示這個
84784977
2023 04/17 12:13
就這個,自動填進去的
meizi老師
2023 04/17 12:18
你好;? ?你系統(tǒng)的金額不對; 去核對下 ; 正常應該是一致的??
84784977
2023 04/17 12:21
這個是我開票的信息呀,不含稅合計在左下角了,我搞不懂這個要怎么改
meizi老師
2023 04/17 12:23
你好; 那就是說你的? 有紅沖業(yè)務 ; 所以你系統(tǒng)識別不了 ; 你系統(tǒng)對比不了; 你去大廳報數(shù)據(jù); 你先系統(tǒng)沒法識別哈? ?
84784977
2023 04/17 12:25
那識別不了怎么這個有負八千多出來呢,這個都對的,主表要怎么填呀
meizi老師
2023 04/17 12:26
你好 ;? 識別不了;? 你系統(tǒng)出來不了負數(shù);? 就沒法系統(tǒng)直接報; 你只能去稅務局大廳報 (找下專管員處理下 )
84784977
2023 04/17 13:54
那這個按我開票這個數(shù)據(jù)這個主表我該怎么填寫呢,紅色字體是這個季度的
meizi老師
2023 04/17 13:55
你好; 用總的開票不含稅金額? -你紅沖的金額? ?來寫你的 申報數(shù)據(jù)金額??
84784977
2023 04/17 14:23
那減去紅沖的話是不是填這個443084.46,紅沖是影響當季度的這樣對嗎
meizi老師
2023 04/17 14:25
你好; 是的 ;比如你23年1季度紅沖的; 要影響1季度的銷售金額的??
閱讀 173