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老師請問我這個(gè)分錄做對嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2023 04/15 17:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤,這樣是不對的。正確的是 借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用 (金額都是正數(shù))
2023 04/15 17:59
84784986
2023 04/15 18:17
嗯老師您說的是正確的,不過這個(gè)管理費(fèi)用退回來的還有未發(fā)放的工資計(jì)入管理費(fèi)用
84784986
2023 04/15 18:19
那管理費(fèi)用退回來的還有未發(fā)放的工資計(jì)入管理費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
鄒老師
2023 04/15 18:26
你好,負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:本年利潤(金額都是正數(shù))
84784986
2023 04/15 19:20
好的老師那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有借方和貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2023 04/15 20:26
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)??本年利潤,到利潤分配—未分配利潤 科目嗎??
84784986
2023 04/15 22:37
老師 是的
鄒老師
2023 04/16 09:07
你好,看結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤的借、貸方發(fā)生額 比如本年利潤借方發(fā)生額2萬,貸方發(fā)生額5萬,那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 借:本年利潤? 3萬,貸:利潤分配—未分配利潤3萬 比如本年利潤借方發(fā)生額6萬,貸方發(fā)生額5萬,那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 借:利潤分配—未分配利潤 1萬,貸:本年利潤 1萬
84784986
2023 04/16 09:43
好的明白了謝謝老師
鄒老師
2023 04/16 09:43
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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