1、某公司3月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1)購入材料一批,貨款50000元,增值稅率17%,均已通過銀行付清,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 2)生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用材料6000元,為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用材料8000元,管理部門一般耗用材料2000元。3)職工小劉出差借款3000元,以現(xiàn)金付訖。 4)結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資20000元。 5)盤虧現(xiàn)金200元,經(jīng)查明系出納個人出錯,由他賠償。 6)按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間折舊費(fèi)3300元,管理部門折舊費(fèi)1200元7)從銀行提取現(xiàn)金8000元備用。 8)預(yù)付下一季度辦公室租金30000元。9)結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品一批,成本20000元。 10)銷售產(chǎn)品一批,價值50000元,增值稅8500元,貨款已經(jīng)收存銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 04/14 11:00
暖暖老師
2023 04/14 11:04
1借原材料50000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8500
貸銀行存款58500
暖暖老師
2023 04/14 11:05
2借生產(chǎn)成本-a6000
-B8000
制造費(fèi)用2000
貸原材料16000
暖暖老師
2023 04/14 11:05
3借其他應(yīng)收款3000
貸庫存現(xiàn)金3000
暖暖老師
2023 04/14 11:06
4借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品40000
-B產(chǎn)品30000
制造費(fèi)用10000
管理費(fèi)用20000
貸應(yīng)付職工薪酬100000
暖暖老師
2023 04/14 11:06
5借其他應(yīng)收款200
貸待處理財產(chǎn)損益200
暖暖老師
2023 04/14 11:06
6借制造費(fèi)用3300
管理費(fèi)用1200
貸累計(jì)折舊4500
暖暖老師
2023 04/14 11:06
7借庫存現(xiàn)金8000
貸銀行存款8000
暖暖老師
2023 04/14 11:07
8借預(yù)付賬款30000
貸銀行存款30000
暖暖老師
2023 04/14 11:07
9借庫存商品20000
貸生產(chǎn)成本20000
暖暖老師
2023 04/14 11:09
10借銀行存款58500
貸主營業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)增值稅銷項(xiàng)稅8500
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