問(wèn)題已解決

老師,比如增值稅申報(bào)時(shí),帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是100萬(wàn),但是其中有10萬(wàn),是去年的退貨,今年開(kāi)的負(fù)數(shù),稅控盤(pán)里面的數(shù)據(jù)就是90萬(wàn),這種的話申報(bào)數(shù)據(jù)需要修改成90萬(wàn)嘛

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 10:31
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的同學(xué),就是這樣理解的
2023 04/14 10:36
84784962
2023 04/14 10:36
但是去年和今年的稅率不一樣,這個(gè)有什么需要注意的嘛
84784962
2023 04/14 10:44
還有就是老師提銷項(xiàng)的時(shí)候按1%提,還是3%了
venus老師
2023 04/14 11:04
去年是免稅,你申報(bào)稅就是免稅的
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