問題已解決
苗木合作社計算增值稅也適用于小規(guī)模納稅人3減1的政策嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你自產(chǎn)自銷的,免稅的。
2023 04/13 20:15
84784957
2023 04/13 20:17
沒有去稅務(wù)做自產(chǎn)自銷備案,開的是1%的發(fā)票,這個是不是也可以季度不到30萬,免征增值稅啊
郭老師
2023 04/13 20:17
大頭兒,可以的,可以這么做。
郭老師
2023 04/13 20:17
可以的,可以這么做的。
84784957
2023 04/13 20:19
那為什么我開票還要繳稅啊
郭老師
2023 04/13 20:21
你去申報去了,這里是稅額,你有雖然不是需要交的
84784957
2023 04/13 20:26
那我應(yīng)該怎么填主表啊,開票金額191009.9元,填寫在第一欄(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率))嗎,還是填寫99009.9元啊
郭老師
2023 04/13 20:29
你好,第十欄里面填寫不含稅的銷售額,免稅的稅額按照3%的來,其他的忽略就可以的,你的銷售額是191009.9,按照這個來填寫。
84784957
2023 04/13 20:40
按照老師您說的填了之后這個提示什么意思啊
郭老師
2023 04/13 20:43
截圖你的主表看一下的
84784957
2023 04/13 20:49
我的減免稅明細(xì)表還沒填
郭老師
2023 04/13 20:53
填詞的不對
第十欄里面填寫不含稅的銷售額,免稅的稅額按照3%的來,其他的忽略就可以的,
你的銷售額是191009.9,按照這個來填寫
十藍(lán)
84784957
2023 04/13 20:57
我在第十欄填寫不含稅銷售額191009.9的時候,會提示我超過起征點,所以才會問開頭的那個苗木合作社的問題
郭老師
2023 04/13 21:01
不超過的
你是月報的嗎
84784957
2023 04/13 21:06
我調(diào)整了一下,但是出現(xiàn)了這個問題,為什么我還要去填增值稅減免表啊
提示:
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額99009.90的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
出現(xiàn)此提醒的的可能如下:
1、符合小微但不是全部開專票
2、增值稅減免稅申報明細(xì)表減征項目:\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn)
3、增值稅減免稅申報明細(xì)表上期有減征項目:\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'且開過票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款,您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表并按照政策填寫減征項目\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'
2、若已扣款,您可以使用更正申報模塊更正本期增值稅減免稅申報明細(xì)表并按照政策填寫減征項目\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'
郭老師
2023 04/13 21:10
你看一下你減免表里面有數(shù)據(jù)嗎?這里面沒有數(shù)據(jù)的。
84784957
2023 04/13 21:12
是的,沒有數(shù)據(jù),我還把所有表單初始化之后,只填了主表第10欄為191009.9,就增值稅稅額為0 了,然后提交申報之后查看票表比對,提示這個
郭老師
2023 04/13 21:18
安月還是安季度申報
截圖填寫之后的
84784957
2023 04/13 21:23
季度申報,我剛剛報了另外一個公司,這2個都是新開的,1月辦理的稅務(wù)登記
84784957
2023 04/13 21:25
這2個公司都是一樣的提示,都是什么小于開具的開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額
郭老師
2023 04/13 21:26
對的
就是這么做的
你看下能提交吧
忽略
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