問題已解決

請問這個做法對不對呢

84785028| 提問時間:2023 04/13 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
管理費用需要改成以前年度損益調(diào)整。
2023 04/13 16:09
84785028
2023 04/13 16:10
我把2021年的憑證紅沖后,再把管理費用調(diào)整成為以前年度損益的了啊
郭老師
2023 04/13 16:12
紅沖的時候就用以前年度損益調(diào)整來紅沖,我當(dāng)年的才可以用管理費用。
84785028
2023 04/13 16:14
這樣的嗎
郭老師
2023 04/13 16:15
借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整做的是這一個。
84785028
2023 04/13 16:24
然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎
84785028
2023 04/13 16:26
這樣的嗎
郭老師
2023 04/13 16:30
對的,是的,是這么做的。
84785028
2023 04/13 16:31
這樣我銀行存款不就不對了嗎
郭老師
2023 04/13 16:32
那你紅沖的管理費用里面就是用的銀行存款呀。
郭老師
2023 04/13 16:32
那你之前截圖過來的調(diào)整就是不對的吧?
84785028
2023 04/13 16:34
21年之前做的那筆是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,我現(xiàn)在做的是先把之前那一筆紅沖,后面調(diào)整就是借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,借:利潤分配-為分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 04/13 16:35
你好,那這個業(yè)務(wù)是什么的,正確的應(yīng)該是哪一個?
84785028
2023 04/13 16:35
這是那一筆錯賬,只看25200元,其余不看
84785028
2023 04/13 16:36
調(diào)整的是:借:管理費用 業(yè)務(wù)招待,,貸:銀行存款
84785028
2023 04/13 16:36
因為發(fā)票有問題,要把管理費用調(diào)出賬外
郭老師
2023 04/13 16:37
你好,你要紅沖的話,是不是借銀行貸管理費用,那現(xiàn)在跨年了,把管理費用放到以前年度損益調(diào)整來就是了。
郭老師
2023 04/13 16:37
我不知道你是需要怎么調(diào)整,你具體的是想要紅沖呢,還是改成另一個科目?
84785028
2023 04/13 16:38
就是要做一個完整的啊,我要先紅沖,再調(diào)整 啊,老師
84785028
2023 04/13 16:38
紅沖有兩種方式吧
84785028
2023 04/13 16:38
不紅沖怎么調(diào)整
郭老師
2023 04/13 16:40
調(diào)整調(diào)整到哪個科目呀,你說呀。
郭老師
2023 04/13 16:40
光說調(diào)整,你得說一下具體的怎么調(diào)整。
郭老師
2023 04/13 16:40
你得說一下怎么調(diào)整,我才能給你做調(diào)整的分錄。
84785028
2023 04/13 16:41
老師啊,我在問你啦,我要知道我就不問你了
郭老師
2023 04/13 16:43
是因為他扣超過了扣除比例吧,如果是的話,不需要調(diào)整的,匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目招待費里面填寫就可以了,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,不需要一致。
84785028
2023 04/13 16:43
對你們這老師也是服了,我都說了之前的發(fā)票跨年了,現(xiàn)在被查,要被調(diào)出來不能扣除了,之前的分錄也給了,現(xiàn)在就說要一個紅沖的和一個調(diào)整的,您都不知道,還問我要調(diào)整到哪一個科目,有啥用,你問我,我是老師,我是解答業(yè)務(wù)的,真的醉了
84785028
2023 04/13 16:46
唉,你沒聽懂我的意思,算了
郭老師
2023 04/13 16:47
你好,這個是實際的業(yè)務(wù),你已經(jīng)支付了不是嗎?錢退不回來了吧,你不用做賬務(wù)處理,納稅調(diào)增就可以了,一分錢抵扣不了。 如果稅務(wù)局硬要你調(diào)整的話,你再做一個借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款的, 相當(dāng)于是沒有做是吧 這個我都說了之前的發(fā)票跨年了,現(xiàn)在被查, 你在什么時間說的 我們的對話框里沒有 一上來就發(fā)過你的賬務(wù)處理 你在看下吧
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