問(wèn)題已解決

老師,2022年12月增值稅申報(bào)有誤,已更正,現(xiàn)更正2023年1月增值稅,提示如下,怎么處理。更正前后均為0稅額

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 13:49
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84785006
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
12月的補(bǔ)稅款32欄原來(lái)為7861.11,其實(shí)是有誤的,這個(gè)款以前已經(jīng)交了,應(yīng)該為0,剛12月的更正了,補(bǔ)稅款32欄為0了。但是更正1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)25欄還是原來(lái)32欄的78611.11
2023 04/13 13:55
84785006
2023 04/13 14:02
30欄,填為78611.11后,也出現(xiàn)同樣的提示
84785006
2023 04/13 14:07
可以申報(bào)提交,但25欄,30欄,32欄與更正前一樣,沒(méi)有變動(dòng)
84785006
2023 04/13 14:11
那以前幾個(gè)月不修改了,申報(bào)3月的時(shí)候把25欄與30欄填一樣的,可以這樣操作嗎?
郭老師
2023 04/13 13:50
你好,你看下這個(gè)25欄和上一次你更正申報(bào)的一樣嗎。這個(gè)應(yīng)該等于上一個(gè)月主表的應(yīng)補(bǔ)稅款。
郭老師
2023 04/13 13:56
你好,這個(gè)25欄就應(yīng)該有的,你應(yīng)該在30欄和他填寫一樣的,如果你是正常交稅。
郭老師
2023 04/13 14:04
你看下能強(qiáng)制申報(bào)提交了吧。
郭老師
2023 04/13 14:09
你好,忽略這個(gè)提示就可以的,申報(bào)提交就行。
郭老師
2023 04/13 14:09
25欄,它這里就是自動(dòng)出來(lái)的,如果你是正常交稅,你每個(gè)月在30欄和他填寫一樣的就可以了。
郭老師
2023 04/13 14:13
可以的,可以這么做的。
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