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公司利潤超過300萬,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填收入明細(xì)表,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅要填在營業(yè)外收入的哪一項(xiàng)呢?

84784975| 提問時(shí)間:2023 04/13 10:45
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,這個(gè)是需要按“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅,增值稅稅率是6%,征收率是3%。屬于其他業(yè)務(wù)收入。
2023 04/13 10:47
84784975
2023 04/13 10:50
不是可以做到營業(yè)外收入?我現(xiàn)在進(jìn)公司去年的就已經(jīng)做到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在要匯算清繳,需要填到營業(yè)外收入,但是不知道是填哪一項(xiàng)
江老師
2023 04/13 10:54
計(jì)入營業(yè)外收入了,是政府補(bǔ)助
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