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一般納稅人增值稅賬務步驟

84785011| 提問時間:2023 04/13 10:16
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小婧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,具體是哪一步呢?您說的具體一點,老師好給您回答哈。
2023 04/13 10:17
84785011
2023 04/13 10:17
業(yè)務發(fā)生,到繳納增值稅
小婧老師
2023 04/13 11:14
采購貨物時: 借:應交稅費――應交增值稅(進項稅額)” 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 注意沒有取得進項票不能抵扣進項稅額。 銷售貨物: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款/應付利潤 貸:應交稅費――應交增值稅(銷項稅額) 產品銷售收入/商品銷售收入/其他業(yè)務收入 費用金額:管理部門進管理費用,銷售部門進銷售費用 月份終了,企業(yè)計算當當月應交未交增值稅, 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)” 貸:應交稅費--未交增值稅; 當月多交(預繳)的增值稅, 借:應交稅費--未交增值稅” 貸:應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅) 這樣,月份終了“應交稅費--應交增值稅”科目的貸方余額,反映企業(yè)計算出尚未入庫的增值稅。月份終了“應交稅費--應交增值稅”科目的借方余額反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅。 次月申報繳納上月應交的增值稅時。 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款”
84785011
2023 04/13 15:35
我以前做賬的時候是這樣做的是對的嗎?
84785011
2023 04/13 15:39
轉出增值稅銷項稅
小婧老師
2023 04/13 16:28
您好,您這樣是對的哈。
84785011
2023 04/13 16:52
然后我計提增值稅:借:應交稅費-未交增值稅;貸:應交稅費:應交增值稅-轉出未交增值稅這一步就是錯了嗎?
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